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巴中市爱棋牌下载委2019年度部门预算公开说明

2019-04-03 16:35 来源: 爱棋牌下载 作者:市爱棋牌下载委

    爱棋牌下载2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕 号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  爱棋牌下载的主要职责

  (一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

  (二)研究拟订国有资产管理的地方性规章草案,制定或拟订有关制度,依法对县区国有资产管理进行指导。

  (三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  (四)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  (五)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  (六)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出外部董事,负责外部董事的日常管理工作。

  (七)参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

  (八)根据市委授权,负责部分国有资产在县(区)的重点国有企业负责人的任免管理工作。

  (九)协调中央、省和外地在巴国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

  (十)完成市委和市政府交办的其他任务。2019年重点工作任务:市爱棋牌下载国企改革发展工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大、省委十一届四次全会和市委四届七次全会精神,坚持稳中求进的总基调,聚焦聚力国有经济高质量发展,加快国有经济战略布局调整,持续深化国企改革,健全以“管资本”为主的爱棋牌下载管理体制,全面加强国企党的建设,进一步增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区,奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子作出新贡献。

  二、部门概况

  市爱棋牌下载委实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共15人,无供给车辆。无下属二级预算单位。

  三、2019年收支预算情况

  收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。(表1)

  (一)收入情况。收入预算总额433万元,比2018年增加121.6万元,其中:一般公共预算拨款收入433万元,占总收入100%。(表1-1)

  (二)支出情况。支出预算总额433万元,比2018年增加121.6万元,其中:基本支出218.2万元,占总支出50.39%,项目支出214.8万元,占总支出49.6%。(表1-2)

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算433万元,比2018年财政拨款收支总预算增加121.4万元,主要原因是新增两个项目,一是聘任国有企业改革专职外部董事薪酬支出;二是购买国有企业审计服务。

  收入包括:一般公共预算拨款收入433万元,。支出包括:一般公共服务支出433万元。(表2)

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款433万元,比2018年增加121.4万元,主要原因是新增两个项目支出,一是聘任国有企业改革专职外部董事薪酬支出;二是购买国有企业审计服务。(表3)

  (一)基本支出218.2万元,其中:1.人员支出174.9万元,其中:基本工资71.3万元,绩效工资5.6万元,津贴补贴40.3万元,机关事业单位养老保险24.4万元,职工基本医疗保险缴费8.6万元,奖金5.4万元,住房公积金14.7万元等。

  2.日常公用支出43.3万元,其中:办公费2.4万元,差旅费4.4万元,其他商品和服务支出15.2万元,工会经费2.5万元,公务交通补贴13.3万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出4.6万元,其中:医疗费补助2万元,其他社会保障缴费2.6万元。(表3-1)

  (二)项目支出214.8万元,其中:运转类项目支出56.8万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出158万元,主要用于聘任国有企业改革专职外部董事薪酬支出、项目前期工作等支出。(表3-2)

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额4万元,与2018年预算总额持平,其中:公务接待费4万元(表3-3)

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年无政府性基金预算支出。(表4)

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年无国有资本经营预算支出。(表5)

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出8万元,主要是:购买国有企业审计服务费。(表6)

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额66.22万元。无公用用车。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金158万元。(表8和表9)

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  

    附件:市爱棋牌下载委2019年部门预算公开表.zip

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